Page 183 - Transitioning Thailand : Copying with the Future
P. 183

การใช้ทรัพยากรของ                          และวางแผนเชิงนโยบายในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ 13
                                                                                                         ี
                                                                                �
                                                                                          �
                   หน่วยงาน                                   ตลอดจนพัฒนาแบบจาลองการคานวณต้นทุนโลจิสติกส์
                                                              ของประเทศไทยแบบล่วงหน้า และพัฒนาแบบจาลอง
                                                                                                        �
                                                                     ี
                                                              เชิงพ้นท่เพ่อคาดการณ์ผลตอบแทนเศรษฐกิจเชิงกว้างจาก
                                                                       ื
                                                                  ื
            งบประมาณที่ได้รับ                                 การลงทุนโครงสร้างพ้นฐาน ฯลฯ
                                                                              ื
                    ในปีงบประมาณ 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณ          3. การสร้างองค์ความรู้เพ่อการพัฒนา  ใช้
                                                                                             ื
            รวมทั้งสิ้น 578.3675 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ  งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 8 เพื่อการสร้างองค์ความ
            2565 คิดเป็นร้อยละ 7 โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็น  รู้เพ่อการพัฒนา อาทิ การศึกษาแนวทางการจัดทาดัชน    ี
                                                                 ื
                                                                                                        �
                                     ี
                                                                                                     ั
                                                               ี
                                                                                      ื
                                                                                ั
                                                                                                           ื
            ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมากท่สุด 277.7032 ล้านบาท   ช้วัดเมืองน่าอยู่อย่างย่งยืนเพ่อวัดผลลัพธ์การพฒนาเมอง
                                         ี
                                                                        ั
                                                                                         ั
                                                                                   ิ
                                                                                                   ิ
                                                                                                         ึ
            คิดเป็นร้อยละ 48 ของงบประมาณท่ได้รับจัดสรร รองลงมา ภายใต้แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแห่งชาต และศกษา
                              �
                                                      �
                                                                                                         ั
            เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ จานวน  สมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถนในการจดทา
                                                                                                            �
                                                                                                 ิ
                                                                                                 ่
            160.6149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 รายจ่ายเพื่อการ ภารกิจการบรการสาธารณะและการจัดหาแหล่งรายได้ให้
                                                                         ิ
                                                    �
            ลงทุน 77.8151 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 งบดาเนินงาน  แก่ท้องถิ่นฯลฯ
                                                                          ิ
                                                                                     ิ
            49.8543 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 และงบเงินอุดหนุน        4. การตดตามประเมนผลการพัฒนาประเทศ ใช้
                                                         ี
            12.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของงบประมาณท่ได้ งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 27 เพ่อการติดตามประเมน
                                                                                                           ิ
                                                                                            ื
                                               ี
                ั
                          �
                               �
             ั
                                                       �
                                                                                         ื
            รบจดสรร ตามลาดับ สาหรับงบประมาณท่ใช้ในการดาเนิน ผลการพัฒนา เช่น โครงสร้างพ้นฐานภายในแผนพัฒนา
                         ุ
                                                           ี
                     ่
                 ั
                     ื
                                      ั
                                                         ั
                                                           ้
            การขบเคลอนยทธศาสตร์การพฒนาของ สศช. สรุปได้ดงน เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบท่ 13 ในปีแรก และ
                                                                                         ั
                                                                                            ี
                                     ั
                                       ุ
                                  ั
                        ั
                           �
                                                ์
                                                    ั
                  1. การจดทาและผลกดนยทธศาสตรการพฒนา ใช้ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ 6 ปี
                                         ื
                                                 �
                                                          ั
                                                        ั
            งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 22 เพ่อการจัดทาและผลกดน สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ฯลฯ
                                                  ่
                                                  ื
                                              ั
            ยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิ การประสานและขบเคลอนนโยบาย       สาหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2566 สศช.
                                                                     �
                                      ี
                                        ั
                                                                                ั
                                                                                  ิ
                                                                                                            ิ
            และยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ย่งยืนของประเทศไทย  เบิกจ่ายงบประมาณท้งส้น 559.2568 ล้านบาท หรอคด
                                                                                                         ื
                                                                                                   �
                                                                                       ี
            รวมทั้งขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT  เป็นร้อยละ 97 ของงบประมาณท่ได้รับจัดสรร จาแนกเป็นงบ
                                                 ่
                                                 ื
                                                                       �
                                                                                               ิ
                                                                                                  ็
            MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอน และการ  บุคลากร จานวน 279.3504 ล้านบาท คดเปนรอยละ 48
                                                                                                     ้
                                                       ี
                                                    ื
                  ื
            ขับเคล่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพ้นท่ ฯลฯ งบด�าเนินงาน จ�านวน 54.0957 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
                                                    ั
                                             ื
                                         ู
                           �
                                                                          �
                                                                       ุ
                  2. การจัดทาระบบฐานข้อมลเพ่อการพฒนา ใช้  10 งบลงทน จานวน 80.9291 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14
                                             �
                                        ื
            งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 42 เพ่อจัดทาระบบฐานข้อมูล  งบเงินอุดหนุน จ�านวน 13.8753 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
                                     ี
                                      �
                                                     �
                         ื
                    ี
            และตัวช้วัดเพ่อการพัฒนาท่สาคัญ เช่น จัดทาระบบ  2 และงบรายจ่ายอื่น จ�านวน 131.0063 ล้านบาท คิดเป็น
                                                ื
            การพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูล เพ่อการเตือนภัย  ร้อยละ 23
                                                        รายงานประจำาปี 2566 |  สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  | 181
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188