Page 28 - พลิกประเทศไทย ก้าวไปด้วย2022
P. 28

26
                     สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

                                            �
                                         ี
                    (3) แผนงาน/โครงการกลุ่มท่ 3 จานวน 1,023 โครงการ  ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ส่วนใหญ่โครงการม ี
            กรอบวงเงินรวม 209,832.7530 ล้านบาท และหน่วยงาน ลักษณะเพื่อยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน
            รับผิดชอบได้เบิกจ่ายแล้วรวม 186,386.4931 ล้านบาท
                                                                                                       ิ
            หรอคิดเป็นร้อยละ 88.83 ของวงเงนอนมต ส่วนใหญ่  2. โครงการภายใต้พระราชก�าหนดฯ เพ่มเติม
                                            ิ
                                                 ั
                                                ุ
               ื
                                                  ิ
            เป็นการดาเนินโครงการภายใต้แผนงานเพ่อส่งเสริม  พ.ศ. 2564 (วงเงิน 500,000 ล้านบาท)
                                                  ื
                     �
            และกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านโครงการ        ครม. ได้มีมติอนุมัติโครงการท่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้
                                                                                             ี
                                                                          �
                                                                                                        �
            คนละคร่ง โครงการเราเท่ยวด้วยกัน และโครงการย่งใช้ย่งได้  ภายใต้พระราชกาหนด ตามท่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จานวน
                                                                                    ี
                                                    ิ
                                ี
                                                        ิ
                   ึ
            แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่นและชุมชนท่มุ่งส่งเสริมการ  2,538 โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ 527,444.3445 ล้านบาท
                                               ี
                                    ิ
            จ้างงานของประชาชนในพ้นท่และชุมชน  ประกอบด้วย  โดยหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้
                                      ี
                                   ื
            โครงการ 1 ต�าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนา พระราชกาหนดฯ เพ่อดาเนินโครงการ จากบัญชีเงินฝาก
                                                                      �
                                                                                  �
                                                                               ื
            พนทต้นแบบการพฒนาคณภาพชีวตตามหลกทฤษฎใหม่ กระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม 426,434.9088 ล้านบาท
                ่
                ี
                                 ุ
                            ั
                                         ิ
              ้
              ื
                                                 ั
                                                        ี
            ประยุกต์  “โคก หนอง นา” และโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง คิดเป็นร้อยละ 85.29 ของวงเงินอนุมัติ สรุปได้ ดังนี้
                                                 วงเงินตาม   วงเงินอนุมัติ *   จ�านวน  ผลการเบิกจ่าย**
                       สรุปวงเงินใช้จ่าย                                                             ร้อยละ
                                                  บัญชีท้าย   30/09/2565   โครงการ    30/09/2565
             แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1           220,096.1784 221,409.1510       45    161,189.8525     73.24
             1.1 เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทาง             66,972.5763       25    46,896.6046     71.42
                การแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และ
                การวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายใน
                ประเทศ
             1.2 เพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลส�าหรับ                  230.8711         5        77.9704     33.77
                การบ�าบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
                2019
             1.3 เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร        154,205.7036       15   114,215.2775     74.07
                 ทางการแพทย์และสาธารณสุข
             แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2           155,438.3030 166,611.9252       31    153,574.2273     98.80
             2.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระ           149,582.2072       27         137,635.9043  98.67
                ค่าใช้จ่ายของประชาชน
             2.2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ             17,029.7180        4    15,938.3230     99.97
                ผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการ
                ทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพ
                หรือด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
             แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3           124,465.5186 139,423.2683     2,462   111,670.8290     89.72
             3.1 เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้               37,566.4312        3    27,035.0317     99.89
                ประกอบการ
             3.2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุน      101,856.8371    2,459           84,635.7973  86.89
                และการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของ
                ประเทศ

                         รวมทั้งหมด             500,000.0000 527,444.3445     2,538   426,434.9088     85.29

                                                                                                  ึ
                                                                            ี
                                                                                                ิ
                   ุ
            หมายเหต  1)  *วงเงินอนุมัติตามมต ครม. - วงเงินเหลือจ่ายของโครงการท่เสร็จ = วงเงินท่ใช้จ่ายจริงภายใต้ ครม. อนุมัต ซ่งวงเงินเหลือจ่าย
                                                                 ี
                                      ิ
                                                                                             �
                        จะนามาพิจารณาแผนงาน/โครงการ เพ่มเติม โดยข้อมูลจะมีการปรับปรุง ตามมต ครม. ทุกเดือน จึงทาให้วงเงินอนุมัติตามมต  ิ
                                                                               ิ
                           �
                                                   ิ
                        ครม. สูงกว่าวงเงินตามบัญชีแนบท้าย
                                                              ื
                                                                    ื
                          2)  **ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบ้องต้น เน่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูล
                        ทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33