Page 28 - พลิกประเทศไทย ก้าวไปด้วย2022
P. 28
26
สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
�
ี
(3) แผนงาน/โครงการกลุ่มท่ 3 จานวน 1,023 โครงการ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ส่วนใหญ่โครงการม ี
กรอบวงเงินรวม 209,832.7530 ล้านบาท และหน่วยงาน ลักษณะเพื่อยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน
รับผิดชอบได้เบิกจ่ายแล้วรวม 186,386.4931 ล้านบาท
ิ
หรอคิดเป็นร้อยละ 88.83 ของวงเงนอนมต ส่วนใหญ่ 2. โครงการภายใต้พระราชก�าหนดฯ เพ่มเติม
ิ
ั
ุ
ื
ิ
เป็นการดาเนินโครงการภายใต้แผนงานเพ่อส่งเสริม พ.ศ. 2564 (วงเงิน 500,000 ล้านบาท)
ื
�
และกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านโครงการ ครม. ได้มีมติอนุมัติโครงการท่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้
ี
�
�
คนละคร่ง โครงการเราเท่ยวด้วยกัน และโครงการย่งใช้ย่งได้ ภายใต้พระราชกาหนด ตามท่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จานวน
ี
ิ
ี
ิ
ึ
แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่นและชุมชนท่มุ่งส่งเสริมการ 2,538 โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ 527,444.3445 ล้านบาท
ี
ิ
จ้างงานของประชาชนในพ้นท่และชุมชน ประกอบด้วย โดยหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้
ี
ื
โครงการ 1 ต�าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนา พระราชกาหนดฯ เพ่อดาเนินโครงการ จากบัญชีเงินฝาก
�
�
ื
พนทต้นแบบการพฒนาคณภาพชีวตตามหลกทฤษฎใหม่ กระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม 426,434.9088 ล้านบาท
่
ี
ุ
ั
ิ
้
ื
ั
ี
ประยุกต์ “โคก หนอง นา” และโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง คิดเป็นร้อยละ 85.29 ของวงเงินอนุมัติ สรุปได้ ดังนี้
วงเงินตาม วงเงินอนุมัติ * จ�านวน ผลการเบิกจ่าย**
สรุปวงเงินใช้จ่าย ร้อยละ
บัญชีท้าย 30/09/2565 โครงการ 30/09/2565
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 1 220,096.1784 221,409.1510 45 161,189.8525 73.24
1.1 เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทาง 66,972.5763 25 46,896.6046 71.42
การแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และ
การวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายใน
ประเทศ
1.2 เพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลส�าหรับ 230.8711 5 77.9704 33.77
การบ�าบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
1.3 เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 154,205.7036 15 114,215.2775 74.07
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 155,438.3030 166,611.9252 31 153,574.2273 98.80
2.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระ 149,582.2072 27 137,635.9043 98.67
ค่าใช้จ่ายของประชาชน
2.2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ 17,029.7180 4 15,938.3230 99.97
ผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการ
ทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพ
หรือด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 124,465.5186 139,423.2683 2,462 111,670.8290 89.72
3.1 เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ 37,566.4312 3 27,035.0317 99.89
ประกอบการ
3.2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุน 101,856.8371 2,459 84,635.7973 86.89
และการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
รวมทั้งหมด 500,000.0000 527,444.3445 2,538 426,434.9088 85.29
ึ
ี
ิ
ุ
หมายเหต 1) *วงเงินอนุมัติตามมต ครม. - วงเงินเหลือจ่ายของโครงการท่เสร็จ = วงเงินท่ใช้จ่ายจริงภายใต้ ครม. อนุมัต ซ่งวงเงินเหลือจ่าย
ี
ิ
�
จะนามาพิจารณาแผนงาน/โครงการ เพ่มเติม โดยข้อมูลจะมีการปรับปรุง ตามมต ครม. ทุกเดือน จึงทาให้วงเงินอนุมัติตามมต ิ
ิ
�
ิ
ครม. สูงกว่าวงเงินตามบัญชีแนบท้าย
ื
ื
2) **ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบ้องต้น เน่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูล
ทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป