Page 150 - รายงานประจำปี 2565
P. 150
150 รายงานประจำาปี 2564
สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
การใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
งบประมาณที่ได้รับ
ื
ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2. กำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลเพ่อกำรพัฒนำ
�
ื
ั
ิ
รวมท้งส้น 603.8635 ล้านบาทลดลงจากปีงบประมาณ 2563 ใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 39 เพ่อจัดทาระบบฐานข้อมูล
ี
�
ี
ื
ิ
คิดเป็นร้อยละ 12 โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย และตัวช้วัดเพ่อการพัฒนาท่สาคัญ อาท การพัฒนา
ื
ด้านบุคลากรมากท่สุด 266.3968 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพ่อ
ี
44 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รองลงมาเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
ในการด�าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ จ�านวน 188.6617 และการพัฒนาระบบข้อมูลด้านระบบโลจิสติกส์ของ
ิ
ุ
ิ
ล้านบาท คดเป็นร้อยละ 31งบเงนอดหนุน 80.5325 ประเทศไทย ฯลฯ
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 งบดาเนินงาน 49.8308 ล้านบาท 3. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่อกำรพัฒนำ ใช้
�
ื
ื
คิดเป็นร้อยละ 8 และรายจ่ายเพ่อการลงทุน 18.4417 งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 18 เพ่อการสร้าง
ื
ลานบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา อาทิ การศึกษาความเป็นไปได้
้
ตามลาดับ สาหรับงบประมาณท่ใช้ในการดาเนินการ ในการเช่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทย
ี
�
�
�
ื
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สศช. สรุปได้ดังนี้ และอันดามันของประเทศไทย รวมถึงการศึกษาประเด็น
ุ
ั
่
ี
ู
ี
1. กำรจัดท�ำและผลักดันยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ภยคกคามรปแบบใหม่ทมแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
ื
ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 40 เพ่อการจัดทา การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ฯลฯ
�
และผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา อาท เช่น การจัดทา 4. กำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำประเทศ
�
ิ
ี
ั
่
แผนพฒนาฯ ฉบบท 13 รวมถงการขบเคล่อนยทธศาสตรชาต ิ ใช้งบประมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 3 เพ่อการติดตามประเมน
ึ
ั
ุ
ื
ั
์
ื
ิ
ิ
ิ
ั
(พ.ศ. 2560 – 2579) การพฒนาเขตเศรษฐกจพเศษ ผลการพัฒนา อาท ติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกจ
ิ
ิ
ี
รวมท้งเขตเศรษฐกิจพิเศษท่เก่ยวข้อง และการขับเคล่อน และสังคมในระยะ 4 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ
ี
ื
ั
การบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ ฯลฯ การติดตามการขับเคล่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ื
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ
ส�าหรับการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 สศช. เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 583.0712 ล้านบาท หรือคิดเป็น
็
ี
้
ร้อยละ 97 ของงบประมาณท่ได้รับจัดสรร จาแนกเป็นงบบุคลากร จานวน 272.6031 ลานบาท คดเปนรอยละ 45
ิ
้
�
�
งบด�าเนินงาน จ�านวน 54.0314 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 งบลงทุน จ�านวน 22.6009 คิดเป็นร้อยละ 4 งบเงินอุดหนุน
จ�านวน 85.1731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 และงบรายจ่ายอื่น จ�านวน 148.6627 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25