Page 208 - Transitioning Thailand : Copying with the Future
P. 208

183


                          สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของ สศช.
            สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ สศช.

                                                                                                   หน่วย : บาท


                                                                                   ผลต่าง        ผลต่าง
                                                                                     ว
                                                                                      น
                                                                                        เงิน
                 รายการ      ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                     ละ)
                                                                                 จ า
                                                                                    น

                                                                                                 ร้อย
                                                                                                (
                                                                                  เพิ่ม/(ลด)
             สินทรัพย์               364,942,271.04           365,263,537.79      (321,266.75)     (0.09)
             หนี้สิน                   23,765,715.15            39,075,798.32  (15,310,083.17)   (39.18)
             ทุน                     341,176,555.89           326,187,739.47  14,988,816.42         4.60

             รายได้                  898,115,312.72             788,343,734.41  109,771,578.31     13.92

             ค่าใช้จ่าย                  883,126,496.30              772,326,517.46  110,799,978.84   14.35





            สินทรัพย์
                    สินทรัพย์รวมของ สศช. มีปริมาณที่ลดลงจากงบประมาณปีก่อน ร้อยละ 0.09 เป็นผลมาจากสินทรัพย์

            หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน

            หนี้สิน


                    หนี้สินของ สศช. มีปริมาณลดลงจากงบประมาณปีก่อน ร้อยละ 39.18 เป็นผลมาจาก เจ้าหนี้ระยะสั้น
            ที่ลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน


            ทุน
                     ุ
                                                           ้
                                                       ่
                                                                                       ี
                                                                         ็
                                                     ี
                                  ิ
                                  ่
                                     ึ
                                     ้
                    ทนของ สศช. เพมขนจากงบประมาณปกอน รอยละ 4.60  เปนผลมาจากในปงบประมาณ 2566  สศช.
            มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  14.988 ล้านบาท  จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าในส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
            รายได้
                                                                                      �
                                         ิ
                                       ั
                                         ้
                    รายได้ของ สศช. รวมทงสน 898.115 ล้านบาท เป็นรายได้จากงบประมาณประจาและงบกลาง ประกอบด้วย
                    รายได้ของ สศช. รวมทั้งสิ้น 898.115 ล้านบาท เป็นรายได้จากงบประมาณประจ าและงบกลาง ประกอบด้วย
                                       ้

                                                 ้
                                                    �
                                                          �
                                                                 ิ
            งบบคลากรจากการเบกจายเงินเดอน คาจางประจ า งบดาเนนงานสาหรบการพฒนาศกยภาพของบคลากร และ
            งบบ
                                                                                                  ุ
                                                                                       ั

                                                                  �
                                                                                 ั
                                                                          ั
                                  ่
                ุุคลากรจากการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจา งบดาเนินงานสาหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และค่าใช้จ่าย
                                ิ
                                          ื
                                              ่
                                                                      ื่
                                                                             ี
                                                           ื
                                                               ื
                                     �
                                                                                          ื
                   �
                                                                                                     ี
            ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ ของส านักงาน  และงบรายจ่ายอื่น เพอเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการที่
            ในการดาเนินงานต่าง ๆ ของสานักงาน และงบรายจ่ายอ่น เพ่อเป็นค่าใช้จ่ายท่ใช้ในการขับเคล่อนโครงการท่สนับสนุน
            แผนและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ งบลงทุนจากการได้รับจัดสรรให้ซ้อครุภัณฑ์และส่งก่อสร้าง รวมถึงรายได้จาก
                                                                         ื
                                                                                      ิ
            สนับสนุนแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ งบลงทุนจากการได้รับจัดสรรให้ซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวมถึง
            รายได้จากการขายสินค้าและบริการ และรายได้จาการอุดหนุนอื่นและบริจาค
            การขายสินค้าและบริการ และรายได้จาการอุดหนุนอื่นและบริจาค
            ค่าใช้จ่าย
            ค่าใช้จ่าย
                                                          ึ
                                                       ิ
                    ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานของ สศช. เพ่มข้นจากงบประมาณปืก่อนคิดเป็นร้อยละ 14.35 เป็นผลมาจาก
                                    �
                         ่
                    คาใช้จายจากการด าเนนงานของ สศช. เพ่มขนจากงบประมาณปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 14.35 เป็นผลมาจาก
                     ่
                                                       ิ
                                                          ี
                                       ิ
                                                          ้
            ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาคเช่น
            ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าบ าเหน็จบ านาญ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายจากการอดหนุนอนและบริจาค
                                                                                            ุ
                                                                                                  ื่
            ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงานอื่น เป็นต้น
            เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด าเนินงานอื่น เป็นต้น

           206 | Transitioning Thailand: Coping with the Future
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213