Page 170 - พลิกประเทศไทย ก้าวไปด้วย2022
P. 170
168 รวมของฐานะการเงิน และผ
สำ�นักง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของ สศช.
หน่วย : บาท
ผลต่าง ผลต่าง (ร้อยละ)
รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำานวนเงิน เพิ่ม/(ลด)
ี
สินทรัพย์ 365,263,537.79 393,077,197.37 (27,813,659.58) (7.08)
หนี้สิน 39,075,798.32 82,906,674.85 (43,830,876.53) (52.87)
ทุน 326,187,739.47 310,170,522.52 16,017,216.95 5.16
รายได้ 788,343,734.41 806,111,816.56 (17,768,082.15) (2.20)
ค่าใช้จ่าย 772,326,517.46 778,073,937.81 (5,747,420.35) (0.74)
สินทรัพย์
ิ
สนทรัพย์รวมของ สศช. มปรมาณทลดลงจากงบประมาณปีก่อน ร้อยละ 7.08 เป็นผลมาจากสนทรพย์
ี
ิ
ั
ี
ิ
่
หมุนเวียน และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน
หนี้สิน
หนี้สินของ สศช. มีปริมาณลดลงจากงบประมาณปีก่อน ร้อยละ 52.87 เป็นผลมาจาก เจ้าหนี้ระยะสั้น
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับงบประมาณปีก่อน
ทุน
ทุนของ สศช. เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีก่อน ร้อยละ 5.16 เป็นผลมาจากในปีงบประมาณ 2565 สศช.
มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 16.017 ล้านบาท จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าในส่วนของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รายได้
รายได้ของ สศช. รวมทั้งสิ้น 788.344 ล้านบาท เป็นรายได้จากงบประมาณประจ�าและงบกลาง ประกอบ
ด้วย งบบุคลากรจากการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ�า งบด�าเนินงานส�าหรับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
ื
ื
ื
ี
�
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่างๆ ของสานักงาน และงบรายจ่ายอ่น เพ่อเป็นค่าใช้จ่ายท่ใช้ในการขับเคล่อนโครงการ
�
ท่สนับสนุนแผนและยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ งบลงทุนจากการได้รับจัดสรรให้ซ้อครุภัณฑ์และส่งก่อสร้าง งบกลาง
ิ
ื
ี
จากการเบิกค่าใช้จ่ายสวัสดิการให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ�าและข้าราชการบ�านาญ
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานของ สศช. ลดลงจากงบประมาณปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.74 เป็นผลมาจาก
ื
�
�
ี
ค่าจ้างท่ปรึกษาลดลง ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ค่าบาเหน็จบานาญ และค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่นและบริจาค เช่น
ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงานอื่น เป็นต้น